5月9日上午,审计处在学术交流中心召开了学校2022年预算执行及决算审计进点会,审计处、财务处、后勤服务发展中心、校医院等部门负责人、联络员、昆明亚太会计师事务所审计组成员参加会议。会议由审计处处长主持。
会上,审计处同志宣读了审计通知书,亚太会计师事务所审计组同志介绍了本次审计工作方案。审计处处长对审计重点进行了说明,指出开展预算执行和决算审计要聚焦财政财务收支真实性、合法性、效益性,重点关注执行中央八项规定及其实施细则精神、严格控制“三公”经费等情况,重点关注本单位公共资金的配置效率和使用绩效,将资金投入与项目进展、事业发展、政策目标统筹考虑,把审计监督的着力点放到促进增收节支、挽回损失、核减投资、提高资金使用绩效上。注重从政策落实不到位、体制机制不完善、内部控制制度不健全等方面剖析问题产生的原因,并提出审计建议,促进部门科学编制预算、强化预算刚性约束,规范财政收支行为,促进中央八项规定精神和过紧日子要求落到实处,以高质量内部审计工作,推动财政政策提质增效。
最后,各部门负责同志表态发言,自觉主动接受审计监督,全力支持配合此次审计工作。