审计处是负责学校内部审计工作的职能部门,对学校及所属单位的财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进学校完善治理,实现学校目标。具体职责如下:
一、依照有关法律法规和内部审计准则,结合实际情况,起草制定学校内部审计规章制度。
二、负责对以下事项开展审计工作
1.对学校及所属单位贯彻落实上级重大政策和学校党委、行政的重大决议、决定情况进行审计;
2.对学校及所属单位发展规划、战略决策、重大措施以及年度业务计划执行情况进行审计;
3.对学校及所属单位财政财务收支进行审计;
4.对学校及所属单位固定资产投资项目进行审计;
5.对学校及所属单位的资产管理、资源使用进行审计;
6.对学校及所属单位经济管理和效益情况进行审计;
7.对学校及所属单位内部控制及风险管理情况进行审计;
8.对学校内部管理的领导人员履行经济责任情况进行审计。
三、协助学校党委、主要负责人督促落实审计整改。
四、对学校所属单位的内部审计工作进行指导、监督和管理。
五、上级部门和学校要求办理的其他事项。